Orden de Compra. Nº3604-1882-SE19 "MATERIAL FERRETERIA ESC. SOLIDARIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-1882-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESC. SOLIDARIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 80501,67
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad BROCHA M/PLAST 3 WOKIN SEGÚN COTIZACIÓN N°25-16 $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.349 $ 2.349
30103205
Enrejado de hierro2Unidad ANTICOR. SOQ. GL. ROJO MAESTRA SEGÚN COTIZACIÓN N°25-16 $ 11.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.170 $ 22.170
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo120Unidad PERFIL CUA. 15X15X1,5 MM SEGÚN COTIZACIÓN N°25-16 $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000
30103205
Enrejado de hierro72Unidad TIRAFONDO 1/4X3 SEGÚN COTIZACIÓN N°25-16 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896 $ 4.896
30103205
Enrejado de hierro10Unidad DISCO MILIMETRICO 41/2 BOSCH SEGÚN COTIZACIÓN N°25-16 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
30103205
Enrejado de hierro1Unidad DISCO DESVASTE 41/2 BOSCH SEGÚN COTIZACIÓN N°25-16 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
30103205
Enrejado de hierro5Unidad SOLDAD 6011 IND 3/32 SEGÚN COTIZACIÓN N°25-16 $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.125 $ 20.125
31211604
Diluyentes para pinturas1Litro AGUARRAS ENVASADA DE 5 LITROS SEGÚN COTIZACIÓN N°25-16 $ 5.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.361 $ 5.361
Total Neto $ 423.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.502
TOTAL OC $ 504.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.