Orden de Compra. Nº3604-196-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-7-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-196-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-7-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialelcandado
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL CANDADO LIMITADA
R.U.T. 76.018.724-0
Sucursal sociedadcomercialelcandado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa10Unidad Metros platina 50x5 mts $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
31162506
Soporte de pared40Unidad Tarugos nº 10 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
30111601
Cemento5Unidad Cemento $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad Litro aguarraz $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
12352310
Siliconas2Unidad Silicona hojalateria $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
24101705
Tornillo de transportador40Unidad Tirafondos 1x4x1 1/2 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31211904
Brochas2Unidad brochas 2 " $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad Galon anticorrosivo $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990
11101719
Cinc4Unidad Plancha zinc lisa alum $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
11101711
Aleación no ferrosa5Unidad Plancha internil 6 mm $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950
Total Neto $ 143.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 143.660

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.