Orden de Compra. Nº3604-197-SE19 "PINTURAS VILLA LAS PEÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-197-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS VILLA LAS PEÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 21273,54
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura10Unidad LIJA FIERRO N°100 NORTON SEGÚN COTIZACIÓN N°3844 $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
23153502
Reparación de zona de pintura2Unidad ESPATULA M/MADERA 3 WOKIN SEGÚN COTIZACIÓN N°3844 $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.226
23153502
Reparación de zona de pintura4Unidad 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR ROJO 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO 1 GALÓN DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE SEGÚN COTIZACIÓN N°3844 $ 20.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.664 $ 83.664
23153502
Reparación de zona de pintura4Unidad BROCHA M/PLAST 3 WOKIN SEGÚN COTIZACIÓN N°3844 $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.128
23153502
Reparación de zona de pintura3Unidad CINTA P/PINTAR 36MMX30 YARD SEGÚN COTIZACIÓN N°3844 $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.005 $ 4.005
23153502
Reparación de zona de pintura2Unidad RODILLOS LANA NATURAL 18 CM SEGÚN COTIZACIÓN N°3844 $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.362
23153502
Reparación de zona de pintura1Unidad DILUYENTE DUCO X 5LT ENVASADO SEGÚN COTIZACIÓN N°3844 $ 6.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.798 $ 6.798
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Reparación de zona de pintura1Unidad ESCOBILLA COPA 3 SEGÚN COTIZACIÓN N°3844 $ 1.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.913 $ 1.913
Total Neto $ 111.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.274
TOTAL OC $ 133.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.