Orden de Compra. Nº3604-2001-SE19 "MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN MI PEQUEÑO MUNDO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2001-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN MI PEQUEÑO MUNDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 6994,85
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE P/PISCINA /ALTO TRAFDILUYENTE P/PISCINA /ALTO TRAF $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589 $ 1.589
86131502
Pintura1UnidadPTC ALQUIDICA AMARILLA RAL1003PTC ALQUIDICA AMARILLA RAL1003 $ 16.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.286 $ 16.286
86131502
Pintura1UnidadESMALTE GLN PAJARITO NEGRO ESMALTE GLN PAJARITO NEGRO $ 18.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
31211904
Brochas2UnidadBROCHA MANGO PLASTICO 1/2 PRETULBROCHA MANGO PLASTICO 1/2 PRETUL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
Total Neto $ 36.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.995
TOTAL OC $ 43.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.