Orden de Compra. Nº3604-2065-SE16 "MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA ALHUELEMU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2065-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA ALHUELEMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 33744
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131602
Bálsamos y otros1Botella BALSAMO 1 LT. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
53131503
Cepillos de dientes10UnidadCEPILLOS DE DIENTES NIÑOSCEPILLOS DE DIENTES NIÑOS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131503
Cepillos de dientes2UnidadCEPILLOS DE DIENTES BEBECEPILLOS DE DIENTES BEBE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
52121509
Sábanas10RolloSABANILLASSABANILLAS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo10UnidadPEINETAS CHICASPEINETAS CHICAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111703
Toallas de papel15RolloTOALLA NOVA MEGARROLLOTOALLA NOVA MEGARROLLO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111704
Papel higiénico36RolloPAPEL HIGIENICO CONFORTPAPEL HIGIENICO CONFORT $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO 1 LT.JABON LIQUIDO 1 LT. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53131624
Toallitas húmedas10PaqueteTOALLAS HUMEDAS X 50TOALLAS HUMEDAS X 50 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
53131621
Cortaúñas2UnidadCORTAUÑASCORTAUÑAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos2BotellaEMULSIONADOSEMULSIONADOS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
11101518
Talco2UnidadTALCOTALCO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos1UnidadHIPOGLOSHIPOGLOS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 177.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.744
TOTAL OC $ 211.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.