Orden de Compra. Nº3604-2141-SE16 "MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2141-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 84550
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGUANTES QUIRURGICOS X100 UNGUANTES QUIRURGICOS X100 UN $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131811
Productos de lavandería5CajaDETERGENTE OMO 3 KGSDETERGENTE OMO 3 KGS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad TRAPEROS DOBLES C/OJAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X110BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52121703
Toalla de cara30PoteTOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX X35TOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX X35 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 445.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.550
TOTAL OC $ 529.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.