Orden de Compra. Nº3604-215-SE24 "MATERIALES DE ASEO PARA LICEO MIGUEL CERDA LEIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-215-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA LICEO MIGUEL CERDA LEIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 79959,6
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl50Unidad no definida CLORO 1 LITRO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
12161902
Detergentes surfactantes45Unidad no definida LIMPIADOR DE PISO 900 ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.050 $ 67.050
47131602
Paños de limpieza absorbente20Unidad no definida TRAPERO CON OJAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131603
Esponjas30Unidad no definida PACK DE PANO ESPONGI 3 UNIDADES $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700
47121701
Bolsas de basura31Unidad no definida BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.590 $ 27.590
14111704
Papel higiénico20Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 500 METROS UNIDAD $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
53131608
Jabones50Unidad no definida JABON LIQUIDO 1 LITRO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
46181504
Guantes protectores10Unidad no definida PAR DE GUANTE NITRILO TALLA M $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
Total Neto $ 420.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.960
TOTAL OC $ 500.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.