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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-215-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA LICEO MIGUEL CERDA LEIVA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
79959,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-03-2024 |
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Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
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R.U.T. |
76.341.344-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 50 | Unidad no definida | | CLORO 1 LITRO |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.500
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$ 59.500
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12161902
| Detergentes surfactantes | 45 | Unidad no definida | | LIMPIADOR DE PISO 900 ML |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.050
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$ 67.050
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47131602
| Paños de limpieza absorbente | 20 | Unidad no definida | | TRAPERO CON OJAL |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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47131603
| Esponjas | 30 | Unidad no definida | | PACK DE PANO ESPONGI 3 UNIDADES |
$ 2.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.700
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$ 65.700
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47121701
| Bolsas de basura | 31 | Unidad no definida | | BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN. |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.590
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$ 27.590
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14111704
| Papel higiénico | 20 | Unidad no definida | | PAPEL HIGIENICO 500 METROS UNIDAD |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.800
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$ 59.800
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53131608
| Jabones | 50 | Unidad no definida | | JABON LIQUIDO 1 LITRO |
$ 2.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.500
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$ 109.500
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad no definida | | PAR DE GUANTE NITRILO TALLA M |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.900
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$ 11.900
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Total Neto
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$ 420.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.960
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$ 500.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.