Orden de Compra. Nº3604-217-SE24 "MATERIALES DE ASEO SALA CUNA MI DESPERTAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-217-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA MI DESPERTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 81038,8
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30Unidad no definida CLORO 1 LITRO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
53131626
Limpiador higiénico para las manos20Unidad no definida LIMPIADOR CON AMONIO 900 ML $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
41105301
Cajas de gel20Unidad no definida CLORO GEL 900 ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
47131813
Limpia Pantalla10Unidad no definida LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA 750 CC $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47121701
Bolsas de basura40Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50X70 10 UN. $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
47121707
Bolsas para el mareo10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47121708
Bolsas higiénicas10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80X110 10 UN. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definida ESCOBILLON $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131615
Escobillones4Unidad no definida ESCOBILLON EXTERIOR VRTX $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.560 $ 23.560
47131611
Palas para basura10Unidad no definida PALA VAIVEN CON BANDA VIRUTEX $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
47131602
Paños de limpieza absorbente40Unidad no definida TRAPERO CON OJAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131603
Esponjas40Unidad no definida PANO ESPONJA 3 UNIDADES $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
Total Neto $ 426.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.039
TOTAL OC $ 507.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.