Orden de Compra. Nº3604-2173-SE19 "INSUMOS DE ALIMENTOS SALA CUNA MI DESPERTAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2173-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS SALA CUNA MI DESPERTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-7-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 43814
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISMAR
Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA
R.U.T. 10.985.265-1
Sucursal CRISMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidad JUGO INDIVIDUAL $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos14Unidad BOLSAS DE GALLETAS NAVIDEÑAS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos18Unidad GALLETAS DE CHAMPAÑA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidad YOGURT $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos20Unidad QUEQUE $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 230.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.814
TOTAL OC $ 274.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.