Orden de Compra. Nº3604-22-SE24 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA VILLA LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-22-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA VILLA LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 80058,4
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad no definida CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO 900 ML $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
39111517
Velas de Cera10Unidad no definida CERA CREMA BRILLINA ROJA 360 CC TIERRA COLOR $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
42281602
Soluciones de glutaraldehído10Unidad no definida DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX 360 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definida TRAPERO HUMEDO DESECHABLE $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
46181504
Guantes protectores20Unidad no definida GUANTE DE ASEO AMARILLO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80X120 CM $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50X70 10 UN. $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definida LIMPIADOR DE PISO 900 ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
53131626
Limpiador higiénico para las manos10Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA 750 CC $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definida LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definida ESCOBILLON $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
47131611
Palas para basura10Unidad no definida PALA DE ASEO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111703
Toallas de papel8Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 2X250 M UNIDAD $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920
47121806
Escurridor de trapero10Unidad no definida TRAPERO MICROFIBRA 50X70 CON OJAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131603
Esponjas10Unidad no definida ESPONJA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad no definida LAVALOZA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
14111704
Papel higiénico10Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 250 METROS UNIDAD $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
14111701
Papel facial10Unidad no definida TARRO DE 105 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definida PANO PARA SACUDIR NARANJO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47121802
Removedores10Unidad no definida CERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO 900 ML $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
Total Neto $ 421.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.058
TOTAL OC $ 501.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.