Orden de Compra. Nº3604-2218-SE16 "MATERIALES ASEO SALA CUNA MI DESPERTAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2218-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO SALA CUNA MI DESPERTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 147839
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza30PaquetePAÑOS SUPPO X 3 UN.PAÑOS SUPPO X 3 UN. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131803
Desinfectantes domésticos40BotellaCLOROX 1 LTCLOROX 1 LT $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
12161902
Detergentes surfactantes40BotellaVIM LÍQUIDOVIM LÍQUIDO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES DE ASEOGUANTES DE ASEO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLOLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLIMPIAVIDRIOS RECARGALIMPIAVIDRIOS RECARGA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47121701
Bolsas de basura160PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos24BotellaCERA BLEM 900 MLCERA BLEM 900 ML $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
47131603
Esponjas6UnidadESPONJAS BONOBRILESPONJAS BONOBRIL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES VIRUTEX GRANDESESCOBILLONES VIRUTEX GRANDES $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
47131810
Productos para lavar platos4BotellaLAVALOZAS QUIX 750 MLLAVALOZAS QUIX 750 ML $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
12161902
Detergentes surfactantes60BotellaLIMPIAPISOS POETTLIMPIAPISOS POETT $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131803
Desinfectantes domésticos24BotellaDESINFECTANTE LYSOFORM LÍQUIDO 500 MLDESINFECTANTE LYSOFORM LÍQUIDO 500 ML $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
12161902
Detergentes surfactantes30BotellaCIF CLOROGELCIF CLOROGEL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
47131811
Productos de lavandería8PaqueteDETERGENTE OMO 3 KGDETERGENTE OMO 3 KG $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS DOBLES CON OJALTRAPEROS DOBLES CON OJAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
12161902
Detergentes surfactantes18BotellaCIF CREMACIF CREMA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 778.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.839
TOTAL OC $ 925.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.