Orden de Compra. Nº3604-2243-SE18 "REJAS PARA VENTANA LICEO CRISOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2243-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra REJAS PARA VENTANA LICEO CRISOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 51065,35
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2018
TítuloDescripción
FAVOR DESPACHAR A ABEL GALLEGOS N°55 LICEO CRISOL. MULCHÉN 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162904
Grampas de cable metálico80UnidadTENSOR CABLE GALV. 3/8 COT. N°2862TENSOR CABLE GALV. 3/8 COT. N°2862 $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.800 $ 120.800
30103205
Enrejado de hierro18UnidadFIERRO CONST. 10MM X TIRA COT. N°2862FIERRO CONST. 10MM X TIRA COT. N°2862 $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
27112103
Abrazaderas40UnidadABRAZADERA P/CABLE 3/16 COT. N°2862ABRAZADERA P/CABLE 3/16 COT. N°2862 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
23171509
Soldadura5UnidadSOLDAD 6011 IND 1/8 COT. N°2862SOLDAD 6011 IND 1/8 COT. N°2862 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
30103205
Enrejado de hierro1UnidadANTICOR. SOQ. GL NEGRO COT. N°2862ANTICOR. SOQ. GL NEGRO COT. N°2862 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
71121402
Servicios de optimización hidráulica de la broca d3UnidadBROCA METAL HSS-CO 8.0X75X117 COT. N°2862BROCA METAL HSS-CO 8.0X75X117 COT. N°2862 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
71121402
Servicios de optimización hidráulica de la broca d3UnidadBROCHA SOYODA 3 COT. N°2862BROCHA SOYODA 3 COT. N°2862 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
40142323
Disco de ruptura2UnidadDISCO CORTE METAL 14P BOSCH COT. N°2862DISCO CORTE METAL 14P BOSCH COT. N°2862 $ 3.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.204
40142323
Disco de ruptura5UnidadDISCO CORTE INOX EXPERT 7 BOCH COT. N°2862DISCO CORTE INOX EXPERT 7 BOCH COT. N°2862 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
40142323
Disco de ruptura1UnidadDISCO DESVASTE 41/2 BOSCH COT. N°2862DISCO DESVASTE 41/2 BOSCH COT. N°2862 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
26121635
Rollos de cable130Metro CuadradoCABLE ACERO 1/8 COT. N°2862CABLE ACERO 1/8 COT. N°2862 $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.970 $ 34.970
Total Neto $ 268.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.065
TOTAL OC $ 319.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.