Orden de Compra. Nº3604-23-SE20 "MATERIALES - LICEO B-69"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-23-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - LICEO B-69
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 405270
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10GalónGALONES OLEO COLOR CAFÉ MORO GALONES OLEO COLOR CAFÉ MORO $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
86131502
Pintura2UnidadTINETAS PINTURA LATEX COLOR BLANCO INVIERNO TINETAS PINTURA LATEX COLOR BLANCO INVIERNO $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31201515
Cintas de papel20UnidadCINTAS PEGOTE SEPARACIÓN 2" ANCHOCINTAS PEGOTE SEPARACIÓN 2" ANCHO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
26101801
Escobillas del motor2UnidadESCOBILLA ACEROESCOBILLA ACERO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadESPÁTULAS 4"ESPÁTULAS 4" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO LANA 10"RODILLO LANA 10" $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
86131502
Pintura20TinetaTINETAS PINTURA LATEX COLOR CREMA TINETAS PINTURA LATEX COLOR CREMA $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
86131502
Pintura15TinetaTINETAS PINTURA LATEX COLOR ROJO COLONIAL TINETAS PINTURA LATEX COLOR ROJO COLONIAL $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
Total Neto $ 2.133.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.270
TOTAL OC $ 2.538.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.