Orden de Compra. Nº3604-2314-SE15 "REVITALIZACION AURORA DE ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2314-SE15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra REVITALIZACION AURORA DE ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 47893,1746
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos4Unidad no definida AGOREX 1100 TRANS 900 ML SKU 436267 $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.624 $ 8.624
30161508
Rodillo de papel pintado6Unidad RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CM SKU: 495571 $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.318 $ 15.318
30171511
Puerta de vaivén1Unidad PTA PINO 8 PANELES 90X200CM SKU 179373X $ 59.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.286 $ 59.286
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad OLEO HBIT BCO 1GL BRILLTE SKU 721530 $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.249
31211505
Pinturas aceitosas5Unidad OLEO BRILL SIPA BASE P 1GL SKU 1746227 $ 15.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.725 $ 75.726
31211505
Pinturas aceitosas3Unidad OLEO PROF BR CAFE MORO 1GL SKU: 1179330 $ 14.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.043 $ 44.044
31211904
Brochas3Unidad BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X3 SKU 495484 $ 2.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325 $ 8.326
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Litro AGUARRAS MINERAL 1L SKU 430676 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
Total Neto $ 252.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.893
TOTAL OC $ 299.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.