Orden de Compra. Nº3604-2328-SE17 "MATERIAL ASEO SALA CUNA MI DESPERTAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2328-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO SALA CUNA MI DESPERTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 44251
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121806
Escurridor de trapero12Unidad no definidaTRAPERO DOBLE OJALTRAPERO DOBLE OJAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
51142619
Alcohol aromático de amoniaco12Unidad no definidaALCOHOL LITROALCOHOL LITRO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLAS INTERFOLIADASTOALLAS INTERFOLIADAS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131816
Desodorantes12Unidad no definidaLYSOFORM AEROSOLLYSOFORM AEROSOL $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
53131608
Jabones6Unidad no definidaJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111704
Papel higiénico4Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO JUMBO PAPEL HIGIÉNICO JUMBO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131502
Paños de limpieza12Unidad no definidaPAÑOS SUPPOPAÑOS SUPPO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad no definidaVIM AMONIACLOROVIM AMONIACLORO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
24111503
Bolsas de plástico40Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA DE 50X70BOLSAS DE BASURA DE 50X70 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaDETERGENTE OMO 3KDETERGENTE OMO 3K $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definidaGUANTES GUANTES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 232.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.251
TOTAL OC $ 277.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.