Orden de Compra. Nº3604-235-SE10 "Compra de materiales de aseo para ser usados en lo"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-235-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 26791,6283
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Productos de limpieza de amoniaco2Botella Lavalozas uix 750cc $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Jabones3Unidad Jabon líquido x1 litro $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Solventes aromáticos5Unidad Desodorante ambiental $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad Limpiapisos poett $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
47131502
Paños de limpieza10Unidad Paños de aseo amarillos $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47131806
Barniz o ceras de muebles6Unidad Lustramuebles spray $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad Desinfectantes lysoform spray $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.296 $ 34.286
14111703
Toallas de papel36Unidad Toallas interfoliadas $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.396 $ 45.379
52121602
Servilletas2Paquete Servilletas $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 437
Bolsas de basura10Paquete Bolsas de basura 70x90 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
Toallas de papel20Rollo Toalla nova clasica $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
Papel higiénico48Rollo Papel Higienico confort $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.464 $ 10.488
Total Neto $ 141.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.792
TOTAL OC $ 167.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.