Orden de Compra. Nº3604-24-SE15 "COMPRA DE ESMERIL PARA TALLER DEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-24-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-01-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESMERIL PARA TALLER DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 6895,9455
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal1UnidadESMERIL ANG 4,5P840W 9557HPG  $ 36.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.294 $ 36.294
Total Neto $ 36.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.896
TOTAL OC $ 43.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.