Orden de Compra. Nº3604-258-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,ESC. EL PARRON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-258-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,ESC. EL PARRON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 9188,4
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Bolsa CERA BRILLINA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5Botella CLORO X 1 LITRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad LYSOFORM SPRAY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131816
Desodorantes2Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad LIMPIAVIDRIOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad DESINFECTANTE PURIZOL $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3Unidad LIMPIAPISOS POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad LUSTRAMUEBLES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
53131608
Jabones2Unidad JABON LIQUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
53131502
Pasta de dientes2Unidad PASTA DE DIENTES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
27112004
Palas2Unidad PALA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131502
Paños de limpieza3Unidad PAÑOS DE ASEO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131502
Paños de limpieza3Unidad TRAPEROS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131615
Escobillones2Unidad ESCOBILLONES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
42132205
Guantes quirúrgicos3Par GUANTES DE ASEO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111704
Papel higiénico24Rollo PAPEL CONFORT $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
Total Neto $ 48.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.188
TOTAL OC $ 57.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.