Orden de Compra. Nº3604-259-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,MI PEQ. MUNDO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-259-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,MI PEQ. MUNDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 79391,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol12Botella ALCOHOL X 1 LITRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1Caja MASCARILLAS DESECHABLES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
42141502
Palitos con casquillo de fibra3Caja TIPS X100 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
42132205
Guantes quirúrgicos22Caja GUANTES DE LATEX $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad LYSOFORM SPRAY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo65Unidad PEINETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
52152102
Vasos para beber domésticos32Unidad VASOS PLASTICOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
12191501
Solventes aromáticos4Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad LYSOFORM LIQUIDO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131608
Jabones6Unidad JABON LIQUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
11101518
Talco6Unidad TALCO PARA NIÑOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131615
Escobillones3Unidad ESCOBILLONES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
53131624
Toallitas húmedas8Paquete TOALLAS HUMEDAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131502
Paños de limpieza3Paquete PAÑOS SUPPO X 3 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131811
Productos de lavandería1Paquete DETERGENTE OMO X 5 KILOS $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47121701
Bolsas de basura18Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47121701
Bolsas de basura12Paquete BOLSAS DE BASURA DE 110X120 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
42132205
Guantes quirúrgicos3Par GUANTES DE ASEO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111703
Toallas de papel104Rollo TOALLA NOVA MEGARROLLO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800
14111704
Papel higiénico60Rollo PAPEL CONFORT $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos3Tubo HIPOGLOS GRANDE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias6Frasco COLONIA PARA NIÑOS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 417.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.392
TOTAL OC $ 497.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.