Orden de Compra. Nº
3604-259-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,MI PEQ. MUNDO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3604-259-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12,MI PEQ. MUNDO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Facturación
VILLALON 555
Comuna
Mulchén
Impuesto
79391,5
Dirección de Envío de la Factura
VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
12
Botella
ALCOHOL X 1 LITRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
1
Caja
MASCARILLAS DESECHABLES
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
42141502
Palitos con casquillo de fibra
3
Caja
TIPS X100
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
42132205
Guantes quirúrgicos
22
Caja
GUANTES DE LATEX
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
LYSOFORM SPRAY
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo
65
Unidad
PEINETAS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.250
$ 16.250
52152102
Vasos para beber domésticos
32
Unidad
VASOS PLASTICOS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LYSOFORM LIQUIDO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
53131608
Jabones
6
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
11101518
Talco
6
Unidad
TALCO PARA NIÑOS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
53131624
Toallitas húmedas
8
Paquete
TOALLAS HUMEDAS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
47131502
Paños de limpieza
3
Paquete
PAÑOS SUPPO X 3
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131811
Productos de lavandería
1
Paquete
DETERGENTE OMO X 5 KILOS
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
47121701
Bolsas de basura
18
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47121701
Bolsas de basura
12
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 110X120
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.600
$ 45.600
42132205
Guantes quirúrgicos
3
Par
GUANTES DE ASEO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
14111703
Toallas de papel
104
Rollo
TOALLA NOVA MEGARROLLO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.800
$ 98.800
14111704
Papel higiénico
60
Rollo
PAPEL CONFORT
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos
3
Tubo
HIPOGLOS GRANDE
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
6
Frasco
COLONIA PARA NIÑOS
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 417.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.392
TOTAL OC
$ 497.242
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.