Orden de Compra. Nº3604-269-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-269-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 38047,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes120Unidad Cepillos de dientes para niños $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo120Unidad Peinetas para niños $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos10Unidad Hipoglos grandes $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Detergentes surfactantes15Unidad Vim amoniacloro $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Bolsas de plástico30Paquete Bolsas de basura 50x70 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Paños de limpieza15Paquete Paños suppo x 3 uni. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Papel higiénico150Rollo Papel higienico $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Abrillantadores o acabados de suelos15Frasco Limpiàpisos Fuzol $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
Total Neto $ 200.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.048
TOTAL OC $ 238.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.