Orden de Compra. Nº3604-271-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-271-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 8854
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Botella Cera Blem 900ml $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidad Limpiavidrios glassex $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5Unidad Clorinda x 1 litro $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
47131615
Escobillones4Unidad Escobillones $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131618
Mopas húmedas5Unidad Traperos doble ojal $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131502
Paños de limpieza5Unidad Paños de aseo $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131810
Productos para lavar platos5Unidad Quix 750 ml $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131811
Productos de lavandería1Paquete Omo 5 kgs. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Abrillantadores o acabados de suelos5Frasco Limpiàpisos Fuzol $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 46.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.854
TOTAL OC $ 55.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.