Orden de Compra. Nº3604-2821-SE18 "REPARACION BAÑOS ESCUELA SACERDOTE A. MANERA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2821-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS ESCUELA SACERDOTE A. MANERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 78559,4083
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121705
Codos Hidráulicos o de compresión2Unidad CODOS CU 3/4*1/2 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad SILICONA PUERTA VENTANA TRANS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
31191501
Papeles de lija2Unidad LIJAS FIERRO N° 100 NORTON $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
27113202
Kit de herramientas para ajustar cojinete6Unidad ONE PIECE ELONGADO 30/DUAL $ 56.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.724 $ 338.723
31231313
Tubería de plástico6Unidad KIT INSTALACION W.C. $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.166 $ 26.168
27121704
Uniones Hidráulicas6Unidad TEE CU 3/4*3/4*1/2 SO SO SO $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.454
40142604
Codos de tubo6Unidad CODOS CU HI 1/2 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134 $ 4.134
23171509
Soldadura1Unidad SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 500 GRS $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.311 $ 8.311
31231308
Tubería de bronce6Unidad CAÑERIA CU 3/4 MTS AGUA $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.094 $ 23.092
Total Neto $ 413.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.559
TOTAL OC $ 492.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.