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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-286-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES E INSUMOS PARA ALUMNOS DE LA ESC. BUREO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
30257,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-04-2024 |
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Proveedor |
Panadería y pastelería la malagueña |
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Razón Social |
SILVIA CAROLA SANDOVAL CERDA
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R.U.T. |
12.561.693-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Panadería y pastelería la malagueña |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 21 | Unidad | | COLACIONES DOBLE: 02 SANDWICH (LAMINA DE QUESO + JAMÓN PAVO O JAMÓN POLLO), 01 FRUTA – 01 JUGO NÉCTAR – 01 YOGURT BATIDO – 01 BARRA DE CEREAL.
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$ 6.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.250
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$ 131.250
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50202311
| Bebidas | 5 | Unidad | | BEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA - FANTA. |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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50202301
| Agua | 4 | Unidad | | AGUA DE SABORIZADA + MAS GRANADA |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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Total Neto
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$ 159.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.258
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$ 189.508
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.