Orden de Compra. Nº3604-29-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-29-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 38545,3
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3Botella QUIX LAVALOZA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Botella LIMPIAPISOS POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131811
Productos de lavandería1Unidad OMO 400GRS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
14111703
Toallas de papel36Unidad TOALLA ELITE INTERFOLIADA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
47131502
Paños de limpieza20Unidad PAÑOS DE ASEO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131816
Desodorantes15Unidad DESODORANTE BAÑO PURIZOL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131830
Productos de limpieza de muebles5Unidad LUSTRAMUEBLES SPRAY $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131816
Desodorantes15Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad LYSOFORM SPRAY $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121701
Bolsas de basura2Paquete BOLSAS DE BASURA DE 80X110X10 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47121701
Bolsas de basura1Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90X10 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
14111704
Papel higiénico4Rollo PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
14111704
Papel higiénico48Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
14111703
Toallas de papel48Rollo TOALLA NOVA CLASICA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 202.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.545
TOTAL OC $ 241.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.