Orden de Compra. Nº3604-2906-SE17 "MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2906-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 126055,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o8Unidad no definida LINEA 15 QUIX LAVALOZAS 750 ML $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definida LINEA 19 CIF CREMA BAÑO PISTOLA 500 ML $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30161703
Linóleo40Unidad no definida LINEA 78 LIMPIAPISOS POETT ( SOLO AROMA LAVANDA) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131829
Productos de limpieza del baño15Unidad no definida LINEA 99 PASTILLAS PARA BAÑO DISTINTAS FRAGANCIAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definida LINEA 60 CLORO X LITRO CLOROX $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111703
Toallas de papel36Unidad no definida LINEA 27 TOALLA NOVA CLASICA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131710
Dispensadores de papel higiénico14Unidad no definida LINEA 29 PAPEL HIGIENICO ROLLO PARA DISPENSADOR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47121701
Bolsas de basura40Unidad no definida LINEA 42 BOLSAS DE BASURA DE 70X90X10 UNIDADES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definida LINEA 43 BOLSAS DE BASURA DE 80X110X10 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131603
Esponjas15Unidad no definida LINEA 51 ESPONJA ACANALADAS BONOBRIL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131813
Limpia Pantalla10Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS ENVASE DE 500 ML $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111703
Toallas de papel5Unidad no definida LINEA 82 TOALLA INTERFOLIADA BLANCA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131816
Desodorantes40Unidad no definida LINEA 61 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY ( SOLO AROMAS LAVANDA Y VAINILLA) $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
53131606
Desodorantes30Unidad no definida LINEA 70 DESODORANTE RECARGA ENCHUFE GLADE $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 663.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.056
TOTAL OC $ 789.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.