Orden de Compra. Nº3604-291-SE23 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL BUREO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-291-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL BUREO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema subv. regular.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 16583,2
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definida ESCOBILLON $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
30161705
Suelos de caucho4Unidad no definida CERA AMARILLA 360 CC $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definida LUSTRA MUEBLE 500 CC $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
14111704
Papel higiénico50Unidad no definida UNIDAD PAPEL HIGIENICO 50 METROS ELITE $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80X110 10 UN. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47121707
Bolsas para el mareo10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50X70 10 UN. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
47131813
Limpia Pantalla2Unidad no definida LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 87.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.583
TOTAL OC $ 103.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.