Orden de Compra. Nº3604-292-SE23 "MATERIALES DE ASEO PARA USO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-292-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA USO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema subv. regular.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 254288,4
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente50Unidad no definida TRAPERO CON OJAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
25171506
Bomba lava parabrisas50Unidad no definida LAVALOZA 500 CC $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
12191501
Solventes aromáticos50Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL GLADE $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
53131606
Desodorantes30Unidad no definida AROMATIZANTE ELECTRICO + REPUESTO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo30Unidad no definida PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 50X70 10 UN $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definida PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80X110 10 UN $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211901
Paños para herramientas50Unidad no definida PANO TIPO ESPONJA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131502
Paños de limpieza50Unidad no definida PANO MICROFIBRA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
30181514
Tapas de estanque34Unidad no definida PACK DE 3 PASTILLAS DE ESTANQUE DE BANO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.660 $ 101.660
14111703
Toallas de papel50Unidad no definida PACK DE 2 TOALLAS NOVA DE 24 METROS $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
47131806
Barniz o ceras de muebles20Unidad no definida LUSTRA MUEBLE EN SPRAY $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
12141901
Cloro Cl100Unidad no definida CLORO GEL 900 ML $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000
14111704
Papel higiénico50Unidad no definida UNIDAD PAPEL HIGIENICO 500 MTS $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500
14111703
Toallas de papel50Unidad no definida UNIDAD TOALLA DE PAPEL 250 METROS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
47131618
Mopas húmedas50Unidad no definida TRAPERO DESECHABLE PARA PISO X 10 UNIDADES $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500
Total Neto $ 1.338.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.288
TOTAL OC $ 1.592.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.