Orden de Compra. Nº3604-308-SE16 "MATERIAL ASEO- LICEO CRISOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-308-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO- LICEO CRISOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 98743
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZAS QUIX 750MLLAVALOZAS QUIX 750ML $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑOS DANZARINAPAÑOS DANZARINA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS BONOBRILESPONJAS BONOBRIL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadCERA BLEM 900MLCERA BLEM 900ML $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131816
Desodorantes60UnidadDESODORANTE BAÑODESODORANTE BAÑO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables18UnidadGUANTES DE ASEO MGUANTES DE ASEO M $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
10191509
Insecticidas6UnidadINSECTICIDA SPRAY PARA HORMIGASINSECTICIDA SPRAY PARA HORMIGAS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA RAIDINSECTICIDA RAID $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM SPRAYDESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA NOVA CLASICATOALLA NOVA CLASICA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6UnidadGUANTES DE ASEO LGUANTES DE ASEO L $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCLORO 1LTCLORO 1LT $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIÉNICO DISPENSADORPAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30161710
Suelos laminados24UnidadLIMPIAPISOS POETLIMPIAPISOS POET $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131609
Magos para escobas o traperos24UnidadTRAPEROS DOBLE OJALTRAPEROS DOBLE OJAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
Total Neto $ 519.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.743
TOTAL OC $ 618.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.