Orden de Compra. Nº3604-313-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-313-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-134-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 40270,0345
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Galón ANTICORR E/NEGRO 1GL $ 8.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496 $ 8.496
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad AGUARRAS MINERAL $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
30151701
Tubos de bajada2Unidad BAJADA HOJALATA 0.30X2MT $ 3.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.466 $ 6.465
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad DISCO CORTE METAL 14 RASTA $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
42151805
Discos de acabado o pulido2Unidad DISCO DESBASTE METAL 4.5 RASTA $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.726 $ 2.727
31162605
Ganchos de suspensión8Unidad GANCHOS CINCADOS PARA CANAL $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.679
40141731
Boquillas1Unidad BOQUILLA STANDAR 10CM $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385 $ 385
30151703
Canalones3Unidad CANAL LIMAHOLLA 0.40MTX3MT $ 7.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.908 $ 22.909
23171509
Soldadura3kilogramo ELECTRODO PTO/AZUL 1/8 1KG DSP $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.236 $ 7.236
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas60Tira PERFIL CUADRADO 20X20X1.5MM $ 2.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.580 $ 152.580
Total Neto $ 211.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.270
TOTAL OC $ 252.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.