Orden de Compra. Nº3604-3196-SE17 "MANTENCION INTERNADO B-69 INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-3196-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION INTERNADO B-69 INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 34961,52
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO CARLITOS
Razón Social CARLOS ALFREDO BADILLA ROCHA
R.U.T. 11.407.600-7
Sucursal SUPERMERCADO CARLITOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas10Unidad no definida PLANCHAS DE TRUPAN 3 MM $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.130 $ 46.130
11121604
Madera de coníferas10Unidad no definida DIMENSIONADO VERDE 2X2X3.2 $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140 $ 8.140
31151804
Alambre para grapar5Unidad no definida ALAMBRE GALVANIZADO NUMERO 16 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
31201610
Colas3Unidad no definida KILOS DE COLA FRIA EN BOLSA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
31162006
Clavos de alambre2Unidad no definida CLAVOS DE 1 1/2 PULGADAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211501
Pinturas al esmalte5Unidad no definida GALONES ESMALTE COLORES ROJO, BLANCO, VERDE, AMARILLO, CAFE $ 15.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.595 $ 75.595
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definida GALON LATEX NEGRO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
31211507
Pinturas en aerosol10Unidad no definida PINTURA SPRAY COLORES PLATA Y DORADO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
31211904
Brochas3Unidad no definida BROCHAS DE 2 PULGADAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
Total Neto $ 184.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.962
TOTAL OC $ 218.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.