Orden de Compra. Nº3604-321-SE16 "MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA VILLA REHUEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-321-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA VILLA REHUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 30704
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra6Caja COTONITOS X300 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo40Unidad PEINETAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
42311532
Apósitos secos4Unidad APOSITOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
41112213
Termómetros de mano2Unidad TERMOMETROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
53131621
Cortaúñas2Unidad CORTAUÑAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos6Unidad EMULSIONADO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos6Unidad HIPOGLOS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per60Unidad MASCARILLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131624
Toallitas húmedas15Paquete TOALLAS HUMEDAS X 50 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52121509
Sábanas6Paquete SABANILLAS PEDIATRICAS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
42311512
Esponjas de gasa2Paquete GASA ESTERIL X 5 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 161.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.704
TOTAL OC $ 192.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.