Orden de Compra. Nº3604-343-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12, L. NUEVO MUND"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-343-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12, L. NUEVO MUND
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 16108,2
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15Botella CLORINDA X 1 LITRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad CERA BLEM 900 ML $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad LYSOFORM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad LIMPIAVIDRIOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad CIF CREMA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131810
Productos para lavar platos6Unidad LAVALOZAS QUIX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47121701
Bolsas de basura4Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
47131502
Paños de limpieza6Paquete PAÑOS SUPPO X 3 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42132205
Guantes quirúrgicos5Paquete GUANTES DE ASEO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
12161902
Detergentes surfactantes4Paquete KLENSO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131811
Productos de lavandería12Paquete DETERGENTE RINSO 200 GRS. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
Total Neto $ 84.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.108
TOTAL OC $ 100.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.