Orden de Compra. Nº3604-356-SE09 "Compra de materiales de aseo para ser usados en lo"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-356-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 8544,3
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco2Botella Clorinda x 1 litro $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131810
Productos para lavar platos3Unidad Quix loza x 750 cc. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
53131608
Jabones2Unidad Jabon liquido x 1 litro $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12191501
Solventes aromáticos8Unidad Purizol desodorante baño $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad Cif recarga baño $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
47131611
Palas para basura1Unidad Pala plastica basura virutex $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad Glassex recarga x 500 cc. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad Cif clorogel x 900 cc. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Barniz o ceras de muebles3Unidad Lustramuebles spray $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad Cera blem x 900 cc. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Mopas húmedas2Unidad Traperos dobles con ojal $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Solventes aromáticos2Unidad Desodorantes ambiental $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Desinfectantes domésticos2Unidad Lisoform spray $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Limpiadores de suelos5Unidad Limpiapisos fuzol $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
47131603
Esponjas3Pack Esponjas bnobril x 3 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47121701
Bolsas de basura3Paquete Bolsas de basura 70 x 90 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
47121701
Bolsas de basura1Paquete Bolsas de basura 50 x 70 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280
Paños de limpieza4Paquete Paños suppo x 3 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Mitones2Par Pares de guantes $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Papel higiénico10Rollo Papel higienico confort 50 mts. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
14111703
Toallas de papel2Rollo Toalla nova megarollo $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
Total Neto $ 44.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.544
TOTAL OC $ 53.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.