Orden de Compra. Nº3604-367-SE25 "INSUMOS ALIMENTICIOS LICEO CRISOL - MES DEL LIBRO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-367-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS LICEO CRISOL - MES DEL LIBRO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-8-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 36822
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panadería y pastelería la malagueña
Razón Social SILVIA CAROLA SANDOVAL CERDA
R.U.T. 12.561.693-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panadería y pastelería la malagueña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad8.000 - 2.500 - 90.000 - 36.000 - 1.400 - 3.000 - 3.000 - 3.000 1 TARRO CAFÉ GRANDE /1 KILO AZUCAR /20 BARROS LUCO /2 KUCHEN GRANDES / 2 PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNID./ 20 CUCHARAS DESECHABLES /20 VASOS CAFÉ /20 PLATOS DE CARTÓN . LUNES 12/05/2025 A LAS 9:30 HRS $ 146.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.900 $ 146.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad8.000 - 2.500 - 26.000 - 1.400 - 3.000 - 3.000 - 3.0001 TARRO DE CAFÉ GRANDE/1 KILO AZUCAR /1 TORTA 20 PERS. BISCOCHO QUE DIGA "MES DEL LIBRO" Liceo Crisol/2 PAQ. SERVILLETAS 50 UNID./20 CUCHARAS DESECHABLES/20 VASOS CAFÉ/20 PLATOS DE CARTON. MIERCOLES 14/05/2025 A LAS 14:15 HRS. $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
Total Neto $ 193.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.822
TOTAL OC $ 230.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.