Orden de Compra. Nº3604-385-SE14 "SERVICIO DE MOVILIZACION ESCOLAR 2014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-385-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-04-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION ESCOLAR 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-18-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO NIBALDO CAMPOS ZUÑIGA
Razón Social PEDRO NIBALDO CAMPOS ZUNIGA
R.U.T. 7.979.008-7
Sucursal PEDRO NIBALDO CAMPOS ZUÑIGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados21Día SECTOR PALERMO BAJO $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.800 $ 373.800
78111803
Servicios de autobuses contratados21Día SECTOR ESCUELA PILGUEN $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.800 $ 415.800
78111803
Servicios de autobuses contratados21Día SECTOR AURORA DE ENERO $ 44.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.800 $ 940.800
78111803
Servicios de autobuses contratados21Día ANEXO AURORA DE ENERO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
78111803
Servicios de autobuses contratados21Día SECTOR MIRADOR DEL BIO-BIO 2 $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.800 $ 457.800
78111803
Servicios de autobuses contratados21Unidad SECTOR MIRADOR DEL BIO-BIO 1 $ 53.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.800 $ 1.129.800
Total Neto $ 3.738.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.738.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.