Orden de Compra. Nº3604-386-SE20 "MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO B-69"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-386-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO B-69
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 20082,5174
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHA M/PLAST 4 WOKINBROCHA M/PLAST 4 WOKIN $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.874
86131502
Pintura1UnidadESM SINT PAJARITO ROJO MANDARIN GL SOQUINAESM SINT PAJARITO ROJO MANDARIN GL SOQUINA $ 16.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.370 $ 16.370
86131502
Pintura1UnidadESM AGUA PAJARITO BLANCO 5GL SOQUINAESM AGUA PAJARITO BLANCO 5GL SOQUINA $ 79.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.983 $ 79.983
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MANGO PLÁSTICO 1 PRETULBROCHA MANGO PLÁSTICO 1 PRETUL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
31211904
Brochas4UnidadBROCHA M/PLAST 3 WOKINBROCHA M/PLAST 3 WOKIN $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.126
Total Neto $ 105.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.083
TOTAL OC $ 125.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.