|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3604-404-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-03-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA ALHUELEMU |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3604-5-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
|
|
R.U.T. |
69.170.501-3 |
|
Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
|
Comuna |
Mulchén
|
|
Impuesto |
23465 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
|
Razón Social |
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
80.199.300-1 |
|
Sucursal |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131608
| Jabones | 5 | Unidad | JABON LIQUIDO 1 LT. | JABON LIQUIDO 1 LT. |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
53131624
| Toallitas húmedas | 10 | Paquete | TOALLAS HUMEDAS X 50 | TOALLAS HUMEDAS X 50 |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
14111703
| Toallas de papel | 40 | Rollo | TOALLA NOVA MEGARROLLO | TOALLA NOVA MEGARROLLO |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.000
|
$ 52.000
|
14111704
| Papel higiénico | 90 | Rollo | PAPEL HIGIENICO CONFORT | PAPEL HIGIENICO CONFORT |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
53131628
| Shampoo | 30 | Sobre | SHAMPOO LAUNOL | SHAMPOO LAUNOL |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.000
|
$ 18.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 123.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.465
|
|
$ 146.965
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.