Orden de Compra. Nº3604-405-SE16 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-405-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 29896,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10BotellaCERA CASINOCERA CASINO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3BotellaLIMPIAPISOS POETTLIMPIAPISOS POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
10191509
Insecticidas3UnidadINSECTICIDA RAID INSECTICIDA RAID $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
47131603
Esponjas8UnidadESPONJAS BONOBRILESPONJAS BONOBRIL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
12161902
Detergentes surfactantes7UnidadVIM LIQUIDOVIM LIQUIDO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131801
Limpiadores de suelos8UnidadVIRUTILLA N°2VIRUTILLA N° 2 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47121812
Raspadores de limpieza8UnidadBOLSAS DE MAGO PADS X 6BOLSAS DE MAGO PADS X 6 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131806
Barniz o ceras de muebles7UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12161902
Detergentes surfactantes7UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
12161902
Detergentes surfactantes7UnidadCIF CLOROGELCIF CLOROGEL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
53131608
Jabones7UnidadJABON POPEYEJABON POPEYE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑOS DANZARINASPAÑOS DANZARINAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidad LIMPIAVIDRIOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131618
Mopas húmedas8UnidadTRAPEROS DOBLES C/OJALTRAPEROS DOBLES C/OJAL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131811
Productos de lavandería8PaqueteDETERGENTE OMO 1 KG.DETERGENTE OMO 1 KG. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
47131801
Limpiadores de suelos8PaqueteVIRUTILLA N° 4VIRUTILLA N° 4 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 157.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.896
TOTAL OC $ 187.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.