Orden de Compra. Nº3604-405-SE24 "INSUMOS LICEO CRISOL DIA 15/05"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-405-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICEO CRISOL DIA 15/05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 36005
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panadería y pastelería la malagueña
Razón Social SILVIA CAROLA SANDOVAL CERDA
R.U.T. 12.561.693-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panadería y pastelería la malagueña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos2Unidad Servilletas de papel (50 unidades) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos50Unidad platos desechables $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Unidad 100 unidades canapés surtidos $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Unidad 100 unidades Empanadas surtidas coctel $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos6Unidad Jugos néctar 1.5 litros (watts $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos50Unidad vasos plásticos $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos2Unidad Agua minerales 500ml $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos100Unidad 50 tenedores desechables 50 cucharas desechables $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Unidad Café Nescafe Tradición tarro 170 grs. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Unidad Torta para 50 personas $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos50Unidad vasos para café $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos1kilogramo azúcar $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 189.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.005
TOTAL OC $ 225.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.