|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3604-427-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS - LICEO B-69 "MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3604-24-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
|
|
R.U.T. |
69.170.501-3 |
|
Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
|
Comuna |
Mulchén
|
|
Impuesto |
378377,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-05-2022 |
|
|
|
Proveedor |
Pastelería y cafetería Delicias |
|
Razón Social |
JULIO DEL CARMEN CAMPOS LEIVA
|
|
R.U.T. |
17.077.437-k |
|
Sucursal |
Pastelería y cafetería Delicias |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101903
| Vasos de servicio | 624 | Unidad | VASOS DESECHABLES | VASOS DESECHABLES |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.400
|
$ 62.400
|
50221101
| Granos de Cereales | 840 | Unidad | BARRAS DE CEREAL | BARRAS DE CEREAL |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 624 | Unidad | PLATOS DESECHABLES | PLATOS DESECHABLES |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.400
|
$ 62.400
|
48101901
| Vajillas de servicio | 624 | Unidad | TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLES | TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLES |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.400
|
$ 62.400
|
50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 21 | Unidad | TORTAS 40 PERSONAS BIZCOCHO | TORTAS 40 PERSONAS BIZCOCHO |
$ 36.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 756.000
|
$ 756.000
|
50193002
| Bebidas Infantiles | 624 | Unidad | JUGO NÉCTAR 350 CC. | JUGO NÉCTAR 350 CC. |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 617.760
|
$ 617.760
|
52121602
| Servilletas | 21 | Paquete | SERVILLETAS PAQUETE 50 UNIDADES | SERVILLETAS PAQUETE 50 UNIDADES |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.500
|
$ 10.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.991.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 378.377
|
|
$ 2.369.837
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.