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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-43-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
1339,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDUMATICA E.I.R.L |
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Razón Social |
SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE E.I.
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R.U.T. |
76.327.499-3 |
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Sucursal |
EDUMATICA E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809 2239-7-lp14
| Instalación de sistemas | 1 | | (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 | (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(7270)
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US$ 7.270,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 7.270,00
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US$ 7.270,00
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Total Neto
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US$ 7.270,00
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Descuento
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US$ 218,10
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.339,86
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 8.391,76
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.