Orden de Compra. Nº3604-432-SE23 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA BASICA BLANCO ENCALADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-432-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA BASICA BLANCO ENCALADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema subv. regular.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 79992,47
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho20Unidad no definida LIMPIADOR DE PISO 900 ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
47131609
Magos para escobas o traperos20Unidad no definida TRAPERO CON OJAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
12141901
Cloro Cl15Unidad no definida CLORO 1 LITRO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
47131806
Barniz o ceras de muebles15Unidad no definida LUSTRA MUEBLE 500 CC $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
10191509
Insecticidas15Unidad no definida INSECTISIDA EN AEROSOL PARA ARANA $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
47121802
Removedores10Unidad no definida CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO 900 ML $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
14111704
Papel higiénico20Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 500 METROS UNIDAD $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
14111703
Toallas de papel10Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 200 M UNIDAD $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
25171506
Bomba lava parabrisas5Unidad no definida LAVALOZA 500 CC $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo27Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50X70 10 UN. $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.473 $ 13.473
47121701
Bolsas de basura25Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80X110 CM $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
47131615
Escobillones8Unidad no definida ESCOBILLON $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
47131813
Limpia Pantalla11Unidad no definida LIQUIDO LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.890 $ 21.890
31211901
Paños para herramientas10Unidad no definida PANO PARA SACUDIR NARANJO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131603
Esponjas10Unidad no definida ESPONJA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
Total Neto $ 421.013
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.992
TOTAL OC $ 501.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.