Orden de Compra. Nº3604-456-SE15 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ESPECIAL SOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-456-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ESPECIAL SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 15947,0724
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas13Unidad PERFIL CUAD 20X20X1.5MM SKU 165069 $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.790 $ 36.793
30152001
Cercos de metal1Unidad CERCO ACMA 3G 3.8MM 1,8X5M SKU 147109 $ 18.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.330 $ 18.330
30152001
Cercos de metal1Unidad CERCO ACMA 1G 3,8 MM 1.85X3MT SKU 1866X $ 12.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
40142323
Disco de ruptura3Unidad DISCO CORTE UNIV 4 1/2 R2394 SKU 1059009 $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.767 $ 4.768
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad ANTICORROSIVO NEGRO 1/4GL SKU 97739X $ 4.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.399 $ 4.399
31211904
Brochas1Unidad BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 SKU 495468 $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.693 $ 1.693
23171509
Soldadura2kilogramo ELECTRODO 6011 1/8 1KG IND. SKU 213683 $ 2.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.786 $ 4.785
31211604
Diluyentes para pinturas1Litro AGUARRAS MINERAL 1LT. SKU 430676 $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983 $ 983
Total Neto $ 83.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.947
TOTAL OC $ 99.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.