Orden de Compra. Nº
3604-469-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12, INTEGRACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3604-469-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12, INTEGRACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Facturación
VILLALON 555
Comuna
Mulchén
Impuesto
13020,7
Dirección de Envío de la Factura
VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
12
Bolsa
CERA BRILLINA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Botella
LIMPIAPISOS POETT
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
12161902
Detergentes surfactantes
1
Botella
LAVALOZAS DAWN
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47121801
Plumeros
1
Unidad
PLUMERO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF CLOROGEL
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
10191509
Insecticidas
1
Unidad
RAID MATA ARAÑAS
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
PAÑOSA DANZARINA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑOS DE ASEO
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
TRAPEROS DOBLES C/OJAL
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONJAS BONOBRIL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131816
Desodorantes
4
Unidad
DESODORANTE PATO PURIFIC
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
LYSOFORM SPRAY
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRAMUEBLES SPRAY
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
52121602
Servilletas
3
Paquete
SERVILLETAS ELITE
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870
$ 870
14111704
Papel higiénico
12
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
14111703
Toallas de papel
6
Rollo
TOALLA NOVA CLASICA
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
Total Neto
$ 68.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.021
TOTAL OC
$ 81.551
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.