Orden de Compra. Nº3604-469-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12, INTEGRACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-469-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12, INTEGRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 13020,7
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12Bolsa CERA BRILLINA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8Botella LIMPIAPISOS POETT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
12161902
Detergentes surfactantes1Botella LAVALOZAS DAWN $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47121801
Plumeros1Unidad PLUMERO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad CIF CLOROGEL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
10191509
Insecticidas1Unidad RAID MATA ARAÑAS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131502
Paños de limpieza4Unidad PAÑOSA DANZARINA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131502
Paños de limpieza2Unidad PAÑOS DE ASEO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
47131502
Paños de limpieza4Unidad TRAPEROS DOBLES C/OJAL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131603
Esponjas4Unidad ESPONJAS BONOBRIL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131816
Desodorantes4Unidad DESODORANTE PATO PURIFIC $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad LYSOFORM SPRAY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad LUSTRAMUEBLES SPRAY $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
52121602
Servilletas3Paquete SERVILLETAS ELITE $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
14111704
Papel higiénico12Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
14111703
Toallas de papel6Rollo TOALLA NOVA CLASICA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
Total Neto $ 68.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.021
TOTAL OC $ 81.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.