Orden de Compra. Nº3604-474-SE17 "MATERIALES DE ASEO/SUBV. REG. ESC. MUNILQUE (ORD. N°16)/SUMIN./MACS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-474-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO/SUBV. REG. ESC. MUNILQUE (ORD. N°16)/SUMIN./MACS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 63954
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco24BotellaCLORINDA 1 LT.CLORINDA 1 LT. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
42281602
Soluciones de glutaraldehído18BotellaLIMPIAPISOS POETT 900 ML.LIMPIAPISOS POETT 900 ML. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadTRAPEROS DOBLES CON OJALTRAPEROS DOBLES CON OJAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDAESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑOS DANZARINAPAÑOS DANZARINA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLIMPIAVIDRIOS 500 ML.LIMPIAVIDRIOS 500 ML. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
42281602
Soluciones de glutaraldehído12UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM SPRAYDESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47121812
Raspadores de limpieza24PaqueteVIRUTILLA GRUESAVIRUTILLA GRUESA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X110BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 336.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.954
TOTAL OC $ 400.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.