Orden de Compra. Nº3604-485-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-485-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 27787,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Detergentes surfactantes2Botella Lavalozas quix $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
12131706
Cerillas3Caja Fosforos copihue $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
11101518
Talco3Unidad Talco $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Detergentes surfactantes3Unidad Omo $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Solventes de alcohol10Unidad Alcohol x 1 litro $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Palas2Unidad Palas $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Desinfectantes domésticos10Unidad Lysoform Spray $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Productos de limpieza de ventanas2Unidad Glassex multiuso $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Cremas no lácteas2Unidad Hipoglos $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Paños de limpieza4Paquete Paños Suppo $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Bolsas de plástico10Paquete Bolsas de basura 80X120X10uni $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Bolsas de plástico10Paquete Bolsas de basura de 70x90x10uni $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Guantes protectores2Par Guantes amarillos $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Toallas de papel70Rollo Toalla Nova $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 146.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.788
TOTAL OC $ 174.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.