Orden de Compra. Nº3604-511-SE14 "ADQUISICION MATERIALES DE SEGURIDAD TALLER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-511-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE SEGURIDAD TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna *
Impuesto 45168,1699
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171603
Cortadores de cañerías o tubos1UnidadCORTA TUBOS P/METAL REDLINE  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
27112708
Lijadoras mecánicas1UnidadLIJADORA DE BANDA 720W DS321 B&D  $ 67.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.757 $ 67.757
20102002
Taladros de larga profundidad de martillo superior1UnidadROTOMART 22MM 710W HR2230/2460  $ 98.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.412 $ 98.412
31241501
Lentes4UnidadLENTES DE SEGUR GREYZ MARCO BLANCO  $ 7.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.932 $ 30.933
53131609
Protector solar1UnidadPROSOLAR SPF C/50 C/VALVULA 1KG  $ 9.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.471 $ 9.471
42241802
Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum4UnidadFAJA LUMBAR C/SUSPENSOR T/M  $ 3.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.776 $ 13.776
40142201
Reguladores de gas1UnidadSOPLETE PROVIDUS C/MANGUERA  $ 14.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.866 $ 14.866
Total Neto $ 237.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.168
TOTAL OC $ 282.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.