Orden de Compra. Nº3604-53-SE23 "COMPRA DE INSUMOS COVID"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-53-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COVID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 118599,425
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per15UnidadMASCARILLA DESECHABLE CAJA 50 UNIDADES INFANTILMASCARILLA DESECHABLE CAJA 50 UNIDADES INFANTIL $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
10191509
Insecticidas20UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL 360CCDESINFECTANTE EN AEROSOL 360CC $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.020 $ 39.020
42281705
Equipo para lavar el desinfectante de los instrume10UnidadALCOHOL GEL 1 LITROALCOHOL GEL 1 LITRO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
14111703
Toallas de papel23UnidadTARRO DE 105 TOALLITAS DESINFECTANTES IGENIXTARRO DE 105 TOALLITAS DESINFECTANTES INEGIX $ 4.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.793 $ 114.793
14111703
Toallas de papel42UnidadTOALLA DE PAPEL 250M UNIDADTOALLA DE PAPEL 250M UNIDAD $ 5.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.106 $ 218.106
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño3UnidadDISPENSADOR DE TOALLA DE PAPELDISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.970 $ 119.970
53131608
Jabones12UnidadJABÓN LÍQUIDO D-70 IGENIX 900MLJABÓN LIQUIDO D-70 IGENIX 900ML $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
14111703
Toallas de papel10UnidadTRAPERO DESECHABLE PARA PISO X10 UNIDADESTRAPERO DESECHABLE PARA PISO X10 UNIDADES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12141901
Cloro Cl16UnidadCLORO GEL DE 900MLCLORO GEL DE 900ML $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.024 $ 19.024
12141901
Cloro Cl3UnidadAMONIO CUATERNARIO 5 LITROS LISTO PARA USARAMONIO CUATERNARIO 5 LITROS LISTO PARA USAR $ 4.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.796 $ 14.795
Total Neto $ 624.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.599
TOTAL OC $ 742.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.