Orden de Compra. Nº3604-530-SE19 "INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL LICEO CRISOL - FONDOS S.E.P."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-530-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL LICEO CRISOL - FONDOS S.E.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-7-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 16752,68
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISMAR
Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA
R.U.T. 10.985.265-1
Sucursal CRISMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos550UnidadVASOS DE PLUMAVIT (PARA EL DÍA 26 DE ABRIL A LAS 10:00 HRS EN EL LICEO CRISOL)VASOS DE PLUMAVIT (PARA EL DÍA 26 DE ABRIL A LAS 10:00 HRS EN EL LICEO CRISOL) $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
25132002
Globos de aire caliente6BolsaBOLSAS DE 25 UNIDADES.(PARA EL DÍA 26 DE ABRIL A LAS 10:00 HRS EN EL LICEO CRISOL)BOLSAS DE 25 UNIDADES.(PARA EL DÍA 26 DE ABRIL A LAS 10:00 HRS EN EL LICEO CRISOL) $ 2.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.172 $ 17.172
50131701
Leche o productos de mantequilla10BolsaBOLSAS GRANDES DE MILO (PARA EL DÍA 26 DE ABRIL A LAS 10:00 HRS EN EL LICEO CRISOL)BOLSAS GRANDES DE MILO (PARA EL DÍA 26 DE ABRIL A LAS 10:00 HRS EN EL LICEO CRISOL) $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 88.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.753
TOTAL OC $ 104.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.