Orden de Compra. Nº3604-562-SE25 "INSUMOS ALIMENTICIOS ESCUELA LOS HINOJOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-562-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS ESCUELA LOS HINOJOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-8-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 41648
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panadería y pastelería la malagueña
Razón Social SILVIA CAROLA SANDOVAL CERDA
R.U.T. 12.561.693-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panadería y pastelería la malagueña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121803
Latas de bebida18UnidadBEBIDA DE 500CC COCA COLA EN BOTELLA PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 13:00BEBIDA DE 500CC COCA COLA EN BOTELLA PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 13:00 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50131701
Leche o productos de mantequilla18UnidadLECHE INDIVIDUAL 200CC DE CHOCOLATE PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 08:30LECHE INDIVIDUAL 200CC DE CHOCOLATE PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 08:30 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50181901
Pan fresco18UnidadSANDWICH JAMON/QUESO PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 08:30SANDWICH JAMON/QUESO PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 08:30 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVA DE PAPEL MEGA ROLLO XL PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 08:30TOALLA NOVA DE PAPEL MEGA ROLLO XL PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 08:30 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50111510
Carne de ave o carne fresca18UnidadCHURRASCO GRANDE ITALIANO (CARNE ASIENTO) PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 13:00CHURRASCO GRANDE ITALIANO (CARNE ASIENTO) PARA EL DIA MARTES 17-06 A LAS 13:00 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 219.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.648
TOTAL OC $ 260.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.